8月增值税申报时少报了进项税,要怎么办
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- 带上认证的发票和认证单,申报表、公章去税务大厅手工修改,下个月就不能改了。
带上认证的发票和认证单,申报表、公章去税务大厅手工修改,下个月就不能改了。
按实物来讲,要是增值税专用发票,那么现在税务机关的征管系统是不能接收你的错误报表的,因为征管系统要同防伪税控系统进行比对才能通过。要是别的凭证你可先在账务上进行处理、并在当前征期进行进报,把这2000元进项补上。顺便说下,国家税务总局公告...
在没有扣税的情况下,可以去国税删除报表再申报,若已扣税,就只能等下月再申报。
未清缴税款的,重新申报提交。如已清缴,填写正确的申报表去税局前台重新申报。
上月增值税申报时,进项税额少填了,导致多交了税款,如果没有还缴纳税款,可以找办税服务厅作废申报表,重新填表,重新申报,已经扣税的,就没有办法了。