上月增值税申报时,进项税额少填了,导致多交了税款,应该怎么补救?跪求
1个回答财税会计专题活动
- 上月增值税申报时,进项税额少填了,导致多交了税款,如果没有还缴纳税款,可以找办税服务厅作废申报表,重新填表,重新申报,已经扣税的,就没有办法了。
上月增值税申报时,进项税额少填了,导致多交了税款,如果没有还缴纳税款,可以找办税服务厅作废申报表,重新填表,重新申报,已经扣税的,就没有办法了。
未清缴税款的,重新申报提交。如已清缴,填写正确的申报表去税局前台重新申报。
要是别的凭证你可先在账务上进行处理、并在当前征期进行进报,把这2000元进项补上。顺便说下,国家税务总局公告2011年第78号 ,也有些解释,但可操作性不强。再有你是少申报了,又不是虚列进项,不差税,没事的,哈哈 ...
不用调整,留着无所谓。以后还会产生差额的,如果一定要弄平, 一个是下月多申报5分钱,还有就是记入营业外收入。
没有关系,你是少算了进项,本来就是留抵税额,本月申报进项补进去就是了,没什么大不了,税务检查解释一下就是了。