增值税进项税少申报了怎么办

增值税进项税少申报了怎么办
  • 本月不交增值税,还可以留存到以后月份备抵。
  • 在没有扣税的情况下,可以去国税删除报表再申报,若已扣税,就只能等下月再申报。
  • 在没有扣税的情况下,可以去国税删除报表再申报,若已扣税,就只能等下月再申报。

  • 一、增值税申报金额少报了,需要去国税局前台进行重新申报。二、去国税局前台重新申报需携带的资料有:1、正确的增值税申报表,且盖有公章;2、携带办税人身份证明即可。三、增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、...

  • 根据查询相关资料显示,需要重新报表。1、增值税专用发票需要征管系统要同防伪税控系统进行比对才能通过。2、少报三元是不会和系统数据匹配的,征管系统是不能接收你的错误报表,后续补上完整增值税报表上交即可。

  • 要是别的凭证你可先在账务上进行处理、并在当前征期进行进报,把这2000元进项补上。顺便说下,国家税务总局公告2011年第78号 ,也有些解释,但可操作性不强。再有你是少申报了,又不是虚列进项,不差税,没事的,哈哈 ...

  • 未清缴税款的,重新申报提交。如已清缴,填写正确的申报表去税局前台重新申报。

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