申报表销项多记了一分钱 现在该怎么办呢?

申报表销项多记了一分钱 现在该怎么办呢?
  • 需要分两种情况,第一种是已经填写了增值税申报表,但是还没有申报,因为申报表都是有公式的,把收入的数字填进去之后,销项税是自动计算的,有时候会和账上记的销项税有差异几分钱,需要手动修改一下销项税。第二种是已经申报了,无法在当期的申报表进行修改,那么就需要在账上对应的把销项税调减壹分。
  • 下次申报时,少入一分钱即可。
  • 需要分两种情况,第一种是已经填写了增值税申报表,但是还没有申报,因为申报表都是有公式的,把收入的数字填进去之后,销项税是自动计算的,有时候会和账上记的销项税有差异几分钱,需要手动修改一下销项税。第二种是已经申报了,无法在当期的申报表进行修改,那么就需要在账上对应的把销项税调减壹...

  • 解决方法一、 增值税申报多了一分钱,很可能是由于小数点四舍五入造成的,这种情况下,下个月计提时,少计提一分钱就可以!解决方法二、 在增值税系统中对多份 进行价税分离计算时,产生四舍五入的差异,可以这样账务处理: 1、如果是应交比实际多交2分,实际上是一种冲账处理: 借:...

  • 您好!没关系的你可以把这1分钱计入财务费用

  • 1、下月申报的时候,在增值税纳税申报表附表一中多报一分钱就可以了(可能是增值税纳税申报表附表,填写的销售数据后,税额一般有几分钱的差异,税额要按增值税开票系统上的税额填写)。2、如果应纳税额与实缴税额有差额,会在增值税申报表中出现欠缴税额0.01元,可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴...

  • 申报成功就不再调整.所以建议调整会计账本.具体方法:借:应交税金-应交增值税(销项税)贷:主营业务收入销项税一般是在贷方,要以用贷方红字.比如:可以通过主营业务收入处理借:主营业务收入贷方红字0.01贷:应交税税--应交增值税--销项税额0.01或者按照你申报的表做也就是你收入少记一分,...

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