申报表税额比账面多一分怎么处理
1个回答财税会计专题活动
- 在日常工作中,很多财会人员都出现过这样的问题:增值税申报多了一分钱,产生这个问题的原因有很多,解决方法也有很多,我们一起来看看吧!解决方法一、 增值税申报多了一分钱,很可能是由于小数点四舍五入造成的,这种情况下,下个月计提时,少计提一分钱就可以!解决方法二、 在增值税系统中对多份 进行价税分离计算时,产生四舍五入的差异,可以这样账务处理: 1、如果是应交比实际多交2分,实际上是一种冲账处理: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 0.02 贷:营业外收入--政府补贴收入 0.02 2、如果应交比实交少2分: 借:营业外支出 0.02 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 0.02解决方法三、 一般情况下,税务局是允许增值税有2分差异的,这样就不同处理了。
解决方法一、 增值税申报多了一分钱,很可能是由于小数点四舍五入造成的,这种情况下,下个月计提时,少计提一分钱就可以!解决方法二、 在增值税系统中对多份 进行价税分离计算时,产生四舍五入的差异,可以这样账务处理: 1、如果是应交比实际多交2分,实际上是一种冲账处理: 借:...
增值税申报和账上有一分钱差异如何处理答:一般增值税申报表,申报成功就不再调整.所以建议调整会计账本.具体方法:借:应交税金-应交增值税(销项税)贷:主营业务收入销项税一般是在贷方,要以用贷方红字.比如:可以通过主营业务收入处理借:主营业务收入贷方红字0.01贷:应交税税--应交增值税--销项税额0....
1、下月申报的时候,在增值税纳税申报表附表一中多报一分钱就可以了(可能是增值税纳税申报表附表,填写的销售数据后,税额一般有几分钱的差异,税额要按增值税开票系统上的税额填写)。2、如果应纳税额与实缴税额有差额,会在增值税申报表中出现欠缴税额0.01元,可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴...
补做收入、补提销项税即可 借:应收账款等 贷:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税(销项税额)
在处理月底报表和所交税额相差一分钱的情况时,首先需要确认哪个数据是准确的。通常情况下,申报表上的数据更为权威。因此,最直接的方法是调整报表余额,使其与申报表数据一致。这一步骤可以通过修改凭证中的数额来实现。具体操作时,应检查凭证上的每一笔交易,确保所有数据都符合最新的申报要求。如果发现...