增值税申报本月申报少了,下月再补行么?
3个回答财税会计专题活动
- 是可以的。下次补报时先去税务专管员处签字,待同意后方可补报。会产生小额的滞纳金。
- 国税的申报数据来自你的开票系统和认证系统,我不知道你怎么才能做到少报税。一般情况,如果申报数据填写不准确,你的金税卡或税控盘是无法报税和清卡的,也就无法开票。你最终还是要重新修改申报表。
从纳税义务上来说,属于本期的税款你没有足额缴纳,税务机关有权利因此要求你缴纳滞纳金。也就是一种税收延迟缴纳的利息。当然,这需要税务机关发现,如果没发现,不涉及滞纳金。
最后给你的建议是,能够在本期申报期间修改和补充的申报数据,建议你积极补充修改,避免不必要的税收风险。 - 时间短是可以的
注意写个说明备查
金额不是很大,在下月补上即可,比较省事。如果还没过申报期,可以重新申报(补充申报),不需要缴纳滞纳金。
从纳税义务上来说,属于本期的税款你没有足额缴纳,税务机关有权利因此要求你缴纳滞纳金。也就是一种税收延迟缴纳的利息。当然,这需要税务机关发现,如果没发现,不涉及滞纳金。最后给你的建议是,能够在本期申报期间修改和补充的申报数据,建议你积极补充修改,避免不必要的税收风险。
在没有扣税的情况下,可以去国税删除报表再申报,若已扣税,就只能等下月再申报。
1. 若需补交增值税,需进行二次申报。单独填写一份增值税补充申报表,确保本月数与累计数一致,仅填写需要补报的数据。2. 在下个月填写增值税申报表时,在附表一上用红字冲销已补报的数据,确保数据准确无误。3. 针对本月应做销售而未做销售的情况,可在下月销售时进行冲销。4. 将补报的增值税申...
只要你申报的数据正确,,,且是申报成功了 那么,,就不用担心了 我们这里有时候,,都是18号后给扣款的,,你20号左右看一下,,还是没扣款,,可以电话咨询银行热线,,,必须是热线,,而不是你单位的基本账户或一般账户的银行