申报表进项税少填了,多交了增值税怎么办,已经扣款了...
1个回答财税会计专题活动
- 没办法了。你可以把上月的进项税留到下月来用了。
没办法了。你可以把上月的进项税留到下月来用了。
如果是上月申报表错误,可以到国税大厅修改申报,多交的增值税税款可抵以后应缴税款。
上月增值税申报时,进项税额少填了,导致多交了税款,如果没有还缴纳税款,可以找办税服务厅作废申报表,重新填表,重新申报,已经扣税的,就没有办法了。
首先,纳税人需要仔细审查更正后的申报表,明确多交增值税的具体原因。这可能是由于计算错误、税率适用不当、税基确定不准确等多种因素导致的。只有明确了原因,才能有针对性地采取措施。二、申请退税 如果多交的增值税金额较大,且纳税人短期内无其他应纳税款可以抵扣,那么可以选择申请退税。申请退税需要...
一般情况下,当月认证当月抵扣,认证不抵扣,退不回来了。如确实是录入错误,建议问一下管理员能不能特殊处理。