增值税补充申报表填错,已申报如何改正

增值税补充申报表填错,已申报如何改正
  • 如果没有扣款的话,到税务大厅让税务专管员作废.然后再在网上作废报表,重新申报.
  • 已经申报成功就无法改正了,只能在下个月中改正。
  • 只要
    增值税纳税申报表
    主表和
    附表
    的数都是正确的,其他没关系的
  • 作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报...

  • 增值税申报表填错了 这肯定是不行的,这样在网上申报应该是通不过的。如你想本期交点税,那可以在附表一“未开票收入栏”填上暂估的收入,次月还可以冲回来的。这是辅导期常用的招数。 但如果你已申报并通过了,那最好是找专管员咨询,她样那里才是最标准的答案。2011年9月份发现7月份网上申报...

  • 可以的 虽然申报期已过,但是办理的记录会保留在系统内,可以到税务厅申请重新申报 《增值税纳税申报表》与三个附表之间的逻辑关系。1.《增值税纳税申报表》中“本期销项税额”的合计数等于《增值税(专用/普通)发票使用明细表中专用 项税额合计数、普通 项税额合计数、不开 售的货物或应...

  • 增值税申报表填报错了是能修改的。如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。

  • 到税务局去撤销申报,然后再从新申报

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