上个月申报增值税纳税申报表时,第二行漏填了,怎么办。
3个回答财税会计专题活动
- 找税务部门更正申报表
- 其实没关系的,只要国税局给你们开的税票的金额合适就可以了。我也经常漏填或一些无关紧要的数字填错。实在不放心重新填一遍去国税局重新导入。
- 带国税总局申报软件,上门更正申报。
在附表一未开具发 票销售额栏次填写负数
如果本年累计数据你可以填写,就加在累计里面,使累计额是对的就可以了。如果不行,可以联系税务局人员,让他们帮着修改报表。
第30行是本期缴纳上期应纳税额,填与不填不影响应纳税金,并且只要不是人为修改的话你不填税务机关的系统中也会自动填上该栏。如系统中没有该笔数据只在本月没有申报那你可申请税务机关修改上月数据。
所属5月份申报表主表25栏的数是5月份实际已缴纳的税(不管是哪月份的税),也就是4月应缴的在5月初交的+在5月补交已交的数。
该问题针对的一般纳税人申报表的主表。主表25栏,“期初未缴税额”反映以前月份应缴未缴增值税税额,如果没有欠税,该栏等于上月应缴纳增值税税额。主表30栏,“本期缴纳上期应纳税额”反映上月实际缴纳增值税税额,如果你上个月缴纳过增值税,那么这里就需要体现出来;如果没有欠税,该栏等于主表25...