上上个月增值税纳税申报表第二行漏填,怎么办?
4个回答财税会计专题活动
- 不是关键项目,没有大问题。不影响税金的核算和缴纳,就没大问题
如果本年累计数据你可以填写,就加在累计里面,使累计额是对的就可以了。
如果不行,可以联系税务局人员,让他们帮着修改报表。 - 选填项目非必填。如果都没填可统一不填!
- 找专管员问问~写情况说明,拿着报表,公章,税务登记证去税务改~其他还要的东西问专管员
- 没事的。不填也就那事了。
如果本年累计数据你可以填写,就加在累计里面,使累计额是对的就可以了。如果不行,可以联系税务局人员,让他们帮着修改报表。
其实没关系的,只要国税局给你们开的税票的金额合适就可以了。我也经常漏填或一些无关紧要的数字填错。实在不放心重新填一遍去国税局重新导入。
第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列;第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除专案明细)。(有差额扣除专案的纳税人填写)第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有...
增值税附表二是进项税额的数据,是你认证的发票数据,系统自动带出来的,不用填。如果数据不对,你可以更新进项数据。第3行和第59行一般是一样的数据,如果有进项税额转出就不一样了。
5月份认证的需要在6月份全额申报,像你这样剩下的3000,常规是申报不了了