增值税纳税申报表税交了,表上漏填

增值税纳税申报表税交了,表上漏填
  • 及时联系税管员,问税管员解决方案,然后及时写说明,不然等税务核出报表问题,是会罚钱的。
  • 那不行的,要把上月的填写正确,进行二次申报后才可以。
  • 重做报表去税务局叫报税员帮你一下
  • 增值税纳税申报表进项税漏填了怎么办——到税务局办税大厅,让申报窗口的人员给做退回,然后你再重新填制上报。要是已经扣款,只有联系税管员,在以后的申报中作调整。

  • 可以申请补报。填写纳税申报表,到征收机关补申报,并按规定缴交罚款和滞纳金。隔月的发票不能作废只能开具红字发票,按正常流程操作是撤销九月份申报重新补报一份正确的申报表,撤销报九月份估计会产生罚款和滞纳金。建议跟管理员商量一下是否可以补报到这个月,这样就免罚款与滞纳金。最好打一份报告给管理...

  • 其实没关系的,只要国税局给你们开的税票的金额合适就可以了。我也经常漏填或一些无关紧要的数字填错。实在不放心重新填一遍去国税局重新导入。

  • 不是关键项目,没有大问题。不影响税金的核算和缴纳,就没大问题 如果本年累计数据你可以填写,就加在累计里面,使累计额是对的就可以了。如果不行,可以联系税务局人员,让他们帮着修改报表。

  • 可回去撤销后重填,重新生成申报文件再做申报;2.如果税局人已经帮你申报成功且没有多申报税额,那你就回去后也作撤销本次申报,补填好 后, 照样作完税处理即可。这样,就不影响下次申报了。上次忘记:应当在本月申报前,撤销上月申报,将上期数补填后,完税;然后,再做本月的申报表。

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