增值税纳税申报表本年累计的15栏没数 怎么填上
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- 我们这里,申报软件工程师关照,不轻易升级,除非带着CA证书去他们公司升级
我上次就是按照软件提示做了升级,结果,远程申报软件与申报财务报表软件冲突,只能将远程申报软件安装在其他电脑上,不然, 解决的方案居然是,使用一个,删掉一个,完成后换成删除刚刚使用的,安装刚刚删除的,呵呵,因为是两家软件公司,着急的人只能是做财务的人啊
你还有一种办法,咨询申报软件供应商,咨询他们你出现的问题怎么解决 - 该栏的累计数应该是自动生成的吧。不知你说的是哪个软件
增值税纳税申报表主表中的累计数是由本期数加上上期累计数生成的。但是,本表第25项“期初未缴税额(多缴为负数)”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)”减去抵减欠税额后的余额数。本表第30项“③本期缴纳上期应纳税额”栏数据,填写纳税人本期上缴上期应缴未缴的增值...
举个例子:2011年2月份申报的是1月份的增值税(假设15万),本年累计数这一列中应纳税合计就为(15万),期初未缴税额(假设20万为2010年12月应交的增值税),则本期已缴税额为20万(即2010年12月份的),这样子就出现了你说的情况(已交纳税额大于应纳税额);这也就是说:当期应纳税额如果...
我们这里,申报软件工程师关照,不轻易升级,除非带着CA证书去他们公司升级 我上次就是按照软件提示做了升级,结果,远程申报软件与申报财务报表软件冲突,只能将远程申报软件安装在其他电脑上,不然, 解决的方案居然是,使用一个,删掉一个,完成后换成删除刚刚使用的,安装刚刚删除的,呵呵,因为是两家软...
跟本月数一样:=12(进项税额本年累计)+13(上期留抵税额本年累计)-14(进项税额转出本年累计)-15(免、抵、退应退税额本年累计)+16(按适用税率计算的纳税检查应补缴税额本年累计)
有的纳税单位在填写"累计数"时不够规范,反映不出实际累计情况。笔者经过实践,发现"税款计算"中第十五栏、十六栏、十九栏、二十栏、二十一栏、二十二栏都可平行累计,填写"累计数",即:本期"累计数"="本月数"+上期"累计数";第二十三栏、二十四栏按"应交税金─-应交增值税"、"应...