我公司被税局查到要求补税,在本月补了1万元,应怎样做分录?

我公司被税局查到要求补税,在本月补了1万元,应怎样做分录?
  • 一. 如果补交的税是当年的,仍按正常处理
    二. 如果补的税是以前年度的,要调整以前年度损益,分录如下:
    1. 交纳时
    借 以前年度损益调整
    贷 银行存款
    2. 结转时
    借 利润分配
    贷 以前年度损益调整
  • 补税不是罚款,罚款才计入营业外支出。

    不知道楼主补的什么税,补的哪年度的税,如果是往年度税,要调整以前年度损益。如果是本年度的直接不提计入应付税金的明细项就可以了。
  • 计提时:
    借:营业外支出 10000
    贷:应交税金-查补税款 10000
    缴纳时:
    借:应交税金-查补税款 10000
    贷:银行存款(现金) 10000
  • 是调增销售收入还是进项税转出,是以前年度问题还是当年问题,问题不明确。
  • 同意楼上
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