例如在2月份时计提营业税金及附加计提错了,我要在本月更正,分录怎么做?
1个回答财税会计专题活动
- 可以直接把相差的税金做一笔分录,进行冲正或补记。多提的话,红字分录:借:主营业务税金及附加,贷:应交税金;少计的话,蓝字,借:主营业务税金及附加,贷:应交税金
可以直接把相差的税金做一笔分录,进行冲正或补记。多提的话,红字分录:借:主营业务税金及附加,贷:应交税金;少计的话,蓝字,借:主营业务税金及附加,贷:应交税金
提取2月份时 借:营业税金及附加 200 贷:应交税费-应交营业税 178.57 应交税费-应交城建税 12.50 应交税费-应交教育费附加 5.36 应交税费-应交地方教育附加 3.57 借:应交税费-应交营业税 178.57 应交税费-应交城建税 12.50 应交税费-应交教育费附加 5.36 应交税...
分录:计提时:借:主营业务税金及附加 贷: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时:借: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷:银行存款
计提营业税金及附加:借:营业税金及附加 6.72 贷:应交税费—应交城市维护建设税 0.96 应交税费—应交 河道管理费 0.96 应交税费—应交 教育费附加 2.88 应交税费—应交 地方教育费附加 1.92 交增值税做分录:借:应交税费—应交应交增值税 95.92 贷:银行存款 95...
多计提的冲回 借:主营税金及附加 -400 贷:应交税金 -400 这样就可以了 多缴税的时候你做账 借:应交税金 820 贷:银行存款 820 这时候你的营业税余额应该是负数,不用做特别的处理,下次你交税的时候少交100块,抵消你那个5月多交的100块,最后还是平的。