填写增值税季报出现这个问题怎么处理

填写增值税季报出现这个问题怎么处理
  • 免增值税又不是免所得税根据利润表上的数据来正常填列记住季度申报是两个季度之间的差额(例如申报第二季度就是6月末的利润表减去3月末的利润表
  • 在处理季度报表时,若发现营业收入金额填错,只需重新提交一份报表覆盖原始错误信息即可。若企业所得税的收入填写错误,首先尝试网上撤销并重新申报。若网上撤销不可行,则需前往办税大厅重新申报。在申报截止日前,可联系专管员撤销原有申报,或在某些地区自行网上撤销后重新提交。对于增值税一般纳税人,纳税...

  • 免增值税又不是免所得税根据利润表上的数据来正常填列记住季度申报是两个季度之间的差额(例如申报第二季度就是6月末的利润表减去3月末的利润表

  • 第一种方法:填写说明,去前台更正①填写"情况说明":说明申报错误的地方,错误的原因,并申请更正,最后加盖公章.情况说明,没有具体规定的格式,写清楚原因既可;②填写"情况说明"后,把正确的财务报表打印出来,加盖公章,并把电子财务报表拷贝到U盘;③预约国税号,有些地方可以不用预约,但已改革预约取号的地方...

  • 增值税申报税额和账面因为报税合并入账分开形成尾数不符,相差1-2分钱的金额,可以做到管理费用调整;账面税金少了 借:管理费用 贷:应交税费-未交增值税 如果账面税金多了做相反科目。摘要可以写税金尾数调整。

  • 1、去税务局办税大厅领一张表,是专门更正已经申报错误信息的,然后填好以后盖章去找专管员签字,然后再去大厅找科长签字,他们就会在系统里帮忙改了。2、各地区办理具体步骤不一样,不过都得去税务局做变更。

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