印花税计提了325.8,实际应交了325,数额不一样请问怎样把账处理平
2个回答财税会计专题活动
- 1、印花税不应该计提,应该在实际缴纳的月份做
借 管理费用
贷 银行存款等
2、计提多了,本月红字冲销
借 管理费用 红字
贷 应交税费 红字
3、少计提了,本月按少计提差额补计提。
4、还是建议不要计提,实际发生的时候直接做当期费用。 - 印花税不和税务发生结算关系的 所以不用计提
直接上交时
借;管理费用
贷 :银行存款等
原来计提的全部红字冲回就是了
借;管理费用
贷: 应交税费
1、印花税不应该计提,应该在实际缴纳的月份做 借 管理费用 贷 银行存款等 2、计提多了,本月红字冲销 借 管理费用 红字 贷 应交税费 红字 3、少计提了,本月按少计提差额补计提。4、还是建议不要计提,实际发生的时候直接做当期费用。