每次申报增值税都会有0.01的差额,应该怎么调整?
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- 计入管理费用——其他科目
是增值税申报表和你账上的增值税税局之间差了这个数吗?这样子的是因为,申报表的时候,附表里的增值税数也是根据收入额自动算的,四舍五入造成的。你再核对一下你的发票税额,然后把增值税申报表上的数,根据发票实际额写上去就行
增值税申报表的税额在限度之内是可以自己调整的,开发票的按照金税软件里的销项税额为准。
不需要缴纳。税额在一元以下的可以免缴。
确保与系统相符 2、申报填表时,可以把销售额稍微调整下,比如去掉小数点后两位.申报表里自动出来的销项税额就会跟你帐上的一致.税务解释有几分差异这种情况也正常,不调整也行.借或贷:主营业务收入0.01贷或借:应交税费--应交增值税(销项税额)0.01 3、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:...
两种方法,一种下月计提时多计提0.01元,方法二,借:管理费用 0.01 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)Dr:应交税费-应交增值税(销项税额) Cr:银行存款 FYR