上期留抵的税金在增值税申报表附表二中填列吗?

上期留抵的税金在增值税申报表附表二中填列吗?
  • 上月的留抵税额不用填列.
    留抵税额会自动填列在"增值税纳税申报表"的"上期留抵税额"栏.
  • 楼上说得是正确的。
  • 上月的留抵税额不用填列.留抵税额会自动填列在"增值税纳税申报表"的"上期留抵税额"栏.

  • 上期留抵税额,本期继续抵扣。本期增值税及附加税纳税申报时,上期留抵税额体现在《增值税及附加税费纳税申报表(一般纳税人适用》主表中第13栏次“上期留抵税额”。第17栏次“应抵扣税额合计”=进项税额(来自于附列资料二本中“当期申报抵扣进项税额合计”)+上期留抵税额(上期留抵税额=上期申报表...

  • 上期留抵税额的会计分录1、结转进项税额:借:应交税费——应交增值税(需要转出未交的增值税)贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2、结转销项税额:借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费——应交增值税(需要转出未交的增值税)3、结转应缴纳增值税(进项税额和销项税额的差额):借:应交税...

  • 不用啊,,,主表中的上期留抵税额是系统自动带着的,不需要填写

  • 增值税纳税申报表中留抵税额的填报步骤和要求如下:在第13栏“上期留抵税额”中,需要填写的内容包括:(1)本栏“一般项目”列“本月数”:根据上一期申报表第20栏“期末留抵税额”中的“一般项目”列“本月数”填写。(2)本栏“一般项目”列“本年累计”:填写“0”。(3)本栏“即征即退...

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