上个月发票这个月冲红了,我是销售方冲红开了负数发票,请问如何报税呀
1个回答财税会计专题活动
- 一般抄税了之后,按照正常情况报税就可以了!你是一般纳税人还是小规模纳税人,如果是小规模纳税人,开具红字发票就可以了我!如果是一般纳税人,可能就需要提供相关材料给专管员!
如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减。本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局。红冲就是以前做了一张错误的凭证,用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证红冲,然后重新再做一张正确的凭证就可以了。凡发生销货折让或退回,能取回原发票的,如果销货方未作账务处理,可...
发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票,具体情况如下:1、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进...
首先,发票冲红意味着之前的报销被撤销,这可能会导致您的财务记录出现错误。您可能需要重新核算和调整财务报表,以确保准确性和合规性。其次,冲红发票可能会引起税务部门的关注。税务部门可能会对您的财务记录进行审查,以确保您的报销操作符合相关法规和规定。如果您的报销操作存在违规行为,您可能需要面临...
一般抄税了之后,按照正常情况报税就可以了!你是一般纳税人还是小规模纳税人,如果是小规模纳税人,开具红字发票就可以了我!如果是一般纳税人,可能就需要提供相关材料给专管员!
上月开的发票这个月红冲不影响上个月销售。隔月冲红会冲减销售额,同时增加销售额,总体对次月的税金是没有影响,也不影响上个月销售。当月开红冲发票,次月报税按汇总表上的金额和税额申报,页字发票金额大于正常开票,就按负数申报。