增值税申报表第30行漏填了,可是实际上已缴上月的税了,怎么了?
1个回答财税会计专题活动
- 本月缴纳上月应缴税款未填写的,可以下个月一块儿填写上。
本月缴纳上月应缴税款未填写的,可以下个月一块儿填写上。
30行是什么呀?记不太清了。是不是什么本期缴纳上期的税款,填的应该是这个数吧。你实际交税了,但是没有在这一栏填数。就产生了未缴税款,而且累计数越来越大。如果情况如我所说。那就不用管他,我也经历过这事,大厅也解决不了,只要你交税了,有税票就可以,就不怕查。当时税务局大厅的科长对...
在申报期内可以作废报表,再通知税务接收终端即可,然后重新填写申报。
一是到税务局将上期的纳税申报进行更正;二是在本月申报上进行调整,如在“本期缴纳欠缴税额”栏填上上月数的负数,"本期缴纳上期应纳税额"中加上上月数。
如果是网上申报,第30栏:本期缴纳上期应纳税额,是指缴纳的上月税金,也就是你单位7月份应缴纳的金额。所以,你公司8月份产生的增值税为10W,在9月1-15号申报时,在申报表的24行“应该税额”自动生成增值税为10W,那么 不能 在第30栏“本期缴纳上期应纳税额” 填写10W的金额(本栏是系统自动...