急!!!增值税申报表第30行填错怎么办?

急!!!增值税申报表第30行填错怎么办?
  • 下个月再调整也可以
  • 在申报期内可以作废报表,再通知税务接收终端即可,然后重新填写申报。
  • 赶紧去税务局申请作废,然后在重新申报!要是已经来不及的话,只能够在下月调整了!
  • 可以作废报表,再重新申报
  • 第30行是“本期缴纳上期应纳税额”就是填申报属期内所交的上期税款,比如申报4月申报时,应填4月份交3月属期的税款。

  • 纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税计入次年元月份。第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累计实际入库税款期间,而不是实现期间,因此你的做法是...

  • 第30栏的本月缴纳上期应纳税额不是系统自动填上的,而是需要手动填上的。未填第30栏的申报表,如是去年的,可带上申报表到税局征税大厅,要求更正申报。如是今年的,可在这个月申报税时,手动填手更正过来,第30栏等于第25栏。

  • 在申报期内可以作废报表,再通知税务接收终端即可,然后重新填写申报。

  • 在申报表的24行“应该税额”自动生成增值税为10W,那么 不能 在第30栏“本期缴纳上期应纳税额” 填写10W的金额(本栏是系统自动填列,不允许修改)。如果8月份税款扣款成功,你在10月1-15号申报9月份增值税时,这个10万元,会自动在第30栏“本期缴纳上期应纳税额”体现。

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