之前开票做的预收,现在把合同的全部发票都开出去了要怎么做账呢?

之前开票做的预收,现在把合同的全部发票都开出去了要怎么做账呢?
  • 之前开票预收已经做过收入,合同完成后开发票时应该把原来开出的发票扣出来再开啊,你不会给人家开重了吧?
  • 之前开票预收已经做过收入,合同完成后开发票时应该把原来开出的发票扣出来再开啊,你不会给人家开重了吧?

  • 如果是先收到预收款,再开发票,应该是:收款时:借:银行存款贷:预收账款开票时:借:预收账款贷:主营业务收入贷:应交税费--应交增值税(销项税额)如果是收到钱的同时开发票,应该是:借:银行存款贷:主营业务收入贷:应交税费--应交增值税(销项税额)如果销出去的货物尚未收到供货方发票,应暂估入库...

  • (1)对方违约,合同约定预收款归对方所有,将预收账款作为营业外收入 借:预收 贷:营业外收入;(以合同作为原始凭证,附说明)(2)双方同意解除合同,无违约事项,应将预收账款退给对方,则,借:预收 贷:银行存款(或现金)(以支付审批单据、支票存根、信电汇付款联等作为原始凭证)

  • 在原来登记那个合同里添加该笔预收计划,然后再做一笔预收货款提款登记。合同登记的预收金额要改为全额。

  • 款项退回只要把合同拿给银行,再做付汇就行了。收到预收款时:借:银行存款-XX银行外币帐户贷:预收帐款-XX公司退回款时:借:预收帐款-XX公司货:银行存款-XX银行外币帐户最多就是付汇时有个财务费用,付汇的金融手续费。做为财务这个应该会的吧。预收款退还怎么做分录?预收款退还会计分录为:借...

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