2022普票跨月冲红流程

2022普票跨月冲红流程
  • 一、增值税普票跨月红冲步骤: 1、在开票软件里,依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”,然后点击“红字”,在跳出来的对话框中,填写原来的蓝字发票信息,填写完毕后点击下一步; 2、弹出对应的蓝字普通发票信息,请核对是否无误,如果无误,就点击“确定”; 3、出现红字发票的票面信息,再次检查,如果确认正确,可以点击打印按钮打印红字发票; 4、根据正确的普通发票信息,重新开具蓝字发票。 二、专用发票跨月红冲步骤: 1、填开《信息表》; 2、按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息; 3、核对信息是否无误,如无误,点击“确定”; 4、生成了信息表,可以按情形选择是否打印,如果是购买方填开的,且已经申报抵扣了,那么应该打印信息表,作为当月进项税转出的依据; 5、导出信息表,然后上传; 6、等待审核通过,通过后导出; 7、依次点击“发票填开”、“专票”、“红字”、“导入红字发票信息表”; 8、选择已审核通过的信息表,弹出来票面信息,认证检查无误后,就可以打印红字发票了; 9、按正常的开票方法,重开开具蓝字发票即可。
  • 跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开...

  • 1、购买方将发票归还给销售方,销售方自行在开票系统操作;2、销售方开具红字发票:发票查询,点击需要冲红的发票,点击“冲红”,核对开票信息打印即可。冲红条件:跨月发票的冲红需要满足一定的条件,例如发票已经交付给购...

  • 1、进入开票系统,点击“发票管理”。2、点击“发票填开”。3、弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。4、在发票填开界面选择上面的“红字”。5、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“ 码”、“发票号码”。

  • 具体流程包括:登录系统,选择冲红功能,填写冲红申请表,生成冲红通知单,保存并上传申请表及附件。完成后需将原发票寄至主管税务机关备案。增值税电子普通发票的冲红是指发票开具后发现有误需要更正,通常情况下可以通过冲红...

  • 普票冲红操作流程如下:1、准备材料:需要准备好要冲红的原始发票、冲红通知书、冲红专用章等材料。2、填写冲红通知书:在冲红通知书上填写冲红原因、发票号码、税号等信息,并在发票的冲红栏上加盖冲红专用章。3、纳税...

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