事业单位财务收支审计报告怎么写
- 财务收支审计:是审计机关对国有经济组织、事业单位财务收支和专项资金收支的真实、合法、效益实施监督的行为财务收支审计主要包括:工商企业审计、国有金融机构审计、事业单位审计、农业资金审计、固定资产投资项目审计、利用外资项目审计和专项基金审计等财务收支审计的目标:是财政财务收支的真实性、合法性和效益性财务收支审计,被审单位须提供的资料:1、营业执照、技术监督局代码证、税务登记证、银行开户许可证及其他需要的证件等的复印件2、所有凭证、账簿及其他相关资料3、有关内部控制及内部机构设置、职责分工资料4、被审计期间的财务预算或财务计划5、被审计期间本单位所使用的财务会计政策6、被审计期间的年度会计报表、财务报告以及社会审计机构出具的审计报告7、被审计期间的财产清查和债权债务清理资料8、被审计期间的重大投资活动的相关资料及相关会议记录9、审计部门认为应当提供的其他有关资料
财务收支审计是一种对预算管理下的事业单位、建设项目或企业单位的财务活动进行审查的过程,旨在确保其合法、合规并准确反映经济状况。以下是一份关于财务收支审计的报告样本,详细探讨了××市日杂公司20××年度的审计结果。审计小组在接到审计计划后,对该公司进行了实地审计,审计总额为825万元,发现存在...
(注:被审计单位成立时间、主要职能等内容并非所有审计报告的必备内容。上述内容对审计结论有影响、对审计报告有价值的予以表述,否则可不表述。)(二)×××至×××年财务收支情况 1.×××年总收入×××万元。其中:拨入专款 ××。×万元,财政补助收入××万元,事业收入×××。×万元,其他收...
财务收支审计:是审计机关对国有经济组织、事业单位财务收支和专项资金收支的真实、合法、效益实施监督的行为财务收支审计主要包括:工商企业审计、国有金融机构审计、事业单位审计、农业资金审计、固定资产投资项目审计、利用外资项目审计和专项基金审计等财务收支审计的目标:是财政财务收支的真实性、合法性和效...
财务收支的审计报告 ×××市审计局: 根据××审综字[19 ××]×号审计计划安排,审计小组于19××年×月×日至×月×日,对××市日用杂品公司19 × ×年度财务收支进行了就地审计。审计总金额825万元,违纪总金额为344 144.07元。应缴金额为48 166.40元。现将审计结果报告如下: 一、基本情况 ××市日用杂...
6、按照资产清查政策和有关财务会计制度规定,对贵单位清查出的资产盘盈、资产损失及资金挂账进行审核、鉴证;7、出具《资产清查专项审计报告》。(二)损失确认 经我所审计确认,贵单位符合资产清查申报条件的资产损失为×××元。上述资产损失中:资产盘盈合计×××元。其中流动资产×××元;有价证券××...