金蝶标准版,资产负债表中应收账款、应付账款公式设置
4个回答财税会计专题活动
- 设置二级科目,技术上是要在没有余额时候才可以设置
科目之间账目调整,可以的,制一张凭证就行了。 - 资产负债表是针对一级科目设置的公司,所以,资产负债表自定义公式也是针对一级科目余额设置的,所以是否在预收账款下显示也只针对应收账款一级科目,无法达到您提出的要求
- 可以的.没有问题的
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金蝶标版中资产负债表中的应收账款期末数是进行了重分类的。即金额等于应收账款的借方加上预付账款的借方;而科目余额表中的应收帐款期末余额是没有进行重分类处理的,所以两者会不一致。科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”,它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式:资产类科目:期末借方余额=期初...
你需要确认下资产负债表中项目对应有两列,一列是【本期发生额】,对应总账中的【本期发生额】,另外一列是【本年累计发生额】,对应总账中的【本年累计发生额】。不知道楼主说的资产负债表中的应收账款期末数指的是资产负债表中的那一列?
设置二级科目,技术上是要在没有余额时候才可以设置 科目之间账目调整,可以的,制一张凭证就行了。
应收账款 年初数 =.DC@1+.DC@1 期末数 =.DY+.DY 预收账款 年初数 =.DC@1+.DC@1 期末数 =.DY+.DY 其中1122 应收 1123 预付 2202 应付 2203 预收.会计应该一看就知道了吧?
ACCT("1131","JY","",0,0,0) JY表示的意思是借方余额,可以改成“Y”(期末余额)或者“AY”(期末绝对余额),但是这样的话只能把数取出来,不能表示期末余额在贷方,需要人为标注成负数,以免下次应收账款期末余额在借方时,出现错误。