税目错了

税目错了
  • 税目错了不可以,要改的。应该及时和征收部门、管理部门联系,虽然税种相同,但不同的税目,缴的税是不一样的(虽然税种、税率是相同的),应该更正过来,现在都是征收软件,网上管理。不更正的话,会影响你单位领购的发票,验发票时不是一个税目,软件系统会提示你未缴税,造成你无法领购发票的。
  • 税目错了,说明你该报的没有申报,要补报。错误的找你们专管员,根据税法规定,税务机关是要退的
  • 只要税种是正确的,没问题。
    比如税种填营业税,税目应该是安装收入,写成交通收入,问题不大,都是交营业税,税额也没错,以后注意就是了。
  • 你应该和你的征税员进行沟通。他说不用改就不用改了。
  • 你说的是,开具发票时候税目错了么?报税的时候,纳税申报表上只体现发票的税额和金额。
  • 不用处理。
  • 税目错误指的是在税务申报或税务处理过程中,所选择的税收项目与实际应归属的税收项目不符。详细解释如下:税目是税收法规中所规定的具体纳税项目,是税收分类的一种表现形式。税目错误通常出现在纳税人进行税务申报时,由于各种原因选择了与实际业务情况不匹配的税收项目。这种错误可能是由于纳税人对税收政策...

  • 税目错了不可以,要改的。应该及时和征收部门、管理部门联系,虽然税种相同,但不同的税目,缴的税是不一样的(虽然税种、税率是相同的),应该更正过来,现在都是征收软件,网上管理。不更正的话,会影响你单位领购的发票,验发票时不是一个税目,软件系统会提示你未缴税,造成你无法领购发票的。

  • 1、增值税专用发票开错了,原因是我们自己开错的,及时发现了错误。属于当月开错的专用发票,当月在系统里面直接作废就可以了。2、如果自己开错的专用发票,跨月了才发现错误,那么,跨月的话就要按照税务局的要求,提出申请,开具红字发票。3、如果是对方开错了,只管退回给对方就好了。4、总之,增值...

  • 要确定是否超出你的经营范围,税目不同不一定经营范围不同,有可能一致。超范围就有影响,本月开具的发票可以作废。

  • 会计处理存在差错的,只要不是偷税漏税,在下次申报的时候冲减错误的税目,增加正确的税目正常报税就可以了,税务局如果来查的话,就说是出现了差错而且在下个征缴期里面已经改过了嘛,不存在什么税收风险,审计的过来审计的话一般不会连印花税都去逐笔审计,他不提,你自己可以不用那么坦白么,对方提到...

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