公司帮朋友开票,该收多少个税点?

公司帮朋友开票,该收多少个税点?
  • 进项27.8万已经收到了、然后开出销项17万、现在只需要开10.8万销项就行了、收取税额的话、正常收取16税率的、税款:27.8/1.16*0.16=38345元、收取38345元税额。但是你这属于虚开发票,就是没有实际货物的,以后最好不要这样

  • 如果是普票这类的,可以帮到你
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  • 进项27.8万已经收到了、然后开出销项17万、现在只需要开10.8万销项就行了、收取税额的话、正常收取16税率的、税款:27.8/1.16*0.16=38345元、收取38345元税额。但是你这属于虚开发票,就是没有实际货物的,以后最好不要这样

  • 例如:买一件东西不含税的价格是1000元,如果需要开发票,税点是17个点,则开发票金额为=1000*(1+17%)=1170元,税额为1000*17%=170元。普通发票:个人销售商品需要开具普通发票的,可到当地国税局(所)申请 ,商业行为税率为4%,只有去税务局申请 发票才是真实、合法的。个人申请 发票...

  • 我的理解就是:A(供应商)给你公司发票了,你公司税点就是7个点,如果A没有给你发票,你的税点就是17个。就相当于你的供应商给你发票可以抵扣10个税点。(如楼上所说,供应商帮你代缴了10个点,你交7个就好了,供应商没有给你发票,就等于没有帮你代缴税,你就要自己付17个点)国家支持这点...

  • 第一,公司给客户只能开增值税普通发票,票面税率3%。第二,减按2%是这样在申报表上体现的,销售额和对应3%的税额填到增值税报表附表表一11行(3%简易办法征收率)处;减征的1%填到主表23行减征栏。想不到吧,这么绕!作账也是先按3%计算增值税,后又减免滴。一般纳税人人销售认证、抵扣过进项税...

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