增值税防伪税控发票的开票流程,当月和次月红冲流程。

增值税防伪税控发票的开票流程,当月和次月红冲流程。
  • 增值税防伪税控系统开票步骤
    1、首先插入IC卡
    2、进入:防伪税控开票系统
    3、选择操作员
    4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)
    5、进入:系统设置
    6、进入:客户编码
    7、点击:“+”增加行
    输入要开票单位的资料
    注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、开户行。
    8、保存“√”
    输入完毕退出
    9进入:商品编码
    10、录入:商品名称等资料
    11、保存“√”
    输入完毕退出
    12、点击:发票管理
    13、点击:上方“发票开具管理”
    14、选择:发票填开
    15、选择:专用发票或普通发票
    看到所填的发票号后,确定
    输入单位名称:按“↓”键选择
    选择商品名称(有选择滑块)
    输入发票内容
    点击:“√”确定
    输入:收款人、复核人(必填)
    打印发票
    打印发票注意事项:
    1、找到打印发票机卡的位置
    2、发票号码与打印的号码必须一致
    3、发票对齐,方可放入打印机中
    4、打印机打印层数应放在三层位置
    发票开出后应加盖财务章或发票专章。

    红字发票(负数发票)开具方法:
    方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
    2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。
    方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
    2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。
    方法三:1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。

    *发票开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
  • 增值税防伪税控系统开票步骤
    1、首先插入IC卡
    2、进入:防伪税控开票系统
    3、选择操作员
    4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)
    5、进入:系统设置
    6、进入:客户编码
    7、点击:“+”增加行
    输入要开票单位的资料
    注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、开户行。
    8、保存“√”
    输入完毕退出
    9进入:商品编码
    10、录入:商品名称等资料
    11、保存“√”
    输入完毕退出
    12、点击:发票管理
    13、点击:上方“发票开具管理”
    14、选择:发票填开
    15、选择:专用发票或普通发票
    看到所填的发票号后,确定
    输入单位名称:按“↓”键选择
    选择商品名称(有选择滑块)
    输入发票内容
    点击:“√”确定
    输入:收款人、复核人(必填)
    打印发票
    打印发票注意事项:
    1、找到打印发票机卡的位置
    2、发票号码与打印的号码必须一致
    3、发票对齐,方可放入打印机中
    4、打印机打印层数应放在三层位置
    发票开出后应加盖财务章或发票专章。

    红字发票(负数发票)开具方法:
    方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
    2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。
    方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
    2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。
    方法三:1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。

    *发票开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
  • 当月不需要做红冲,直接作废就可以,作废之后可以重开
    次月红冲则需要填具红票申请书,之后去税务局审批。才能开具
  • 航天信息的手册上就有全部的。
  • 龙泉2007 开红字发票少写了一步.要用U盘考出来,一起带到国税才行
  • 增值税防伪税控系统开票流程主要包括以下几个步骤:第一步,首先将IC卡插入系统中。进入防伪税控开票系统后,选择操作员并输入口令确认。若无设置口令,则直接点击确定。第二步,进入系统设置,选择客户编码。点击“+”增加行,输入要开票单位的详细信息。如果是开专用发票,务必填写完整,包括税号、账号、地...

  • 增值税防伪税控系统开票步骤 1、首先插入IC卡 2、进入:防伪税控开票系统 3、选择操作员 4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)5、进入:系统设置 6、进入:客户编码 7、点击:“+”增加行 输入要开票单位的资料 注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、...

  • 在进行防伪税控开票时,您需要首先登陆到防伪系统开票软件的界面。在成功登陆后,找到并点击发票填开选项,这是您开始开票流程的第一步。接着,您需要从预设的科目中选择适用的分类。接下来的步骤是录入开具发票的信息,这包括货物的具体名称、计量单位、购买的数量以及单价。确保每项信息都准确无误是至关...

  • 开具增值税专用发票流程 1、防伪税控开票系统 → 插入IC卡 → 录入操作员密码 → 进入系统 → 发票管理下发票读入 → 提示是否读入专用发票***号起共**张 → 确定;2、系统设置下设置客户资料(一定要是购买方传给你的正确资料)录入相应资料 → 保存;3、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称...

  • 当月不需要做红冲,直接作废就可以,作废之后可以重开 次月红冲则需要填具红票申请书,之后去税务局审批。才能开具

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