增值税应劳销售额填错了怎么办
2个回答财税会计专题活动
- 不能,只要解释清楚了就行,在一个有发票,如果你没偷税什么的,一般没事,你意思是报表上收入也多计了一倍吧,你账上不是没有吗,只是申报错了,和税务局说清楚了就行,然后问问税务局计重的这部分怎么办
- 没什么关系,你要向主管税务机关写一份情况说明,解释清楚就行了。
具体做法是在本月的应税劳务销售额处填写本月的销售额,然后加上上个月销售额与销项税额之间的差额。这样就可以弥补上个月的申报错误。也就是说,本月在进行申报时,需要将上个月少申报的金额补上。确保累计数与利润表中的销售额一致。如果你对上述方法还有疑问,可以随时继续追问。希望这些信息对你有...
不能,只要解释清楚了就行,在一个有发票,如果你没偷税什么的,一般没事,你意思是报表上收入也多计了一倍吧,你账上不是没有吗,只是申报错了,和税务局说清楚了就行,然后问问税务局计重的这部分怎么办
同时增值税申报表填报错了是能修改的,如果增值税已申报成功,则要改报表的话,当月申报期内,你可以让办税大厅作废申报表,回来后再次申报,如果已过当月申报期的,则可以通过电子税务局更正正确的增值税申报表,或者到大厅修改报表即可。
增值税申报表在国税交增值税时,销售额填错了,已申报,只要没有交增值税税款,就可以撤销申报。一般先与税务专管员联系,再撤销申报,重新按正确的数据申报。
主动说明情况,配合调查,这种事不是很严重