小公司的财务制度及报销流程~~~谢谢

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  • 第三部分 日常费用报销制度及流程
      第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
      第三条 费用报销的一般规定
      (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
      (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
      (三) 按规定的审批程序报批。
      (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
      第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
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  • 按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部,按日常费用报销流程付款。 费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。第四部分:工薪福利及相关费用支出制度及流程 工薪

  • 小公司最简单报销制度:费用报销时需填制费用报销单,注明事由、经办人,由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字,并经财务负责人、主管总经理审批签字;办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销,还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前...

  • (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

  • 第一条采购付款报销流程:1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款...

  • 审批人的审批、财务的审核等环节。,小公司还应该制定报销的记录管理制度,以便能够对报销情况进行跟踪、记录和统计。总之,小公司报销制度及流程是小公司在报销时应该遵守的一套规则和流程,主要包括明确报销范围和对象、制定报销标准、制定报销审批流程、制定报销记录管理制度等。

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