增值税留抵税额金额写错了,怎么补提
1个回答财税会计专题活动
- 当月可以直接通过电子税务局的更正模块进行更正,跨月需要(更正申请说明,并盖章)前往税务局大厅,进行手工申报并更改。
当月可以直接通过电子税务局的更正模块进行更正,跨月需要(更正申请说明,并盖章)前往税务局大厅,进行手工申报并更改。
留底税额是系统自动生成的。是根据销项减进项等自动生成的。但是如果你的销项或是进项数据错误,那么比对就不会通过呀。要不就是你现在还处于辅导期。更正的方法就是,把需要更正的增值税申报表打印出来,在上面更正,盖上公章,还要到申报窗口找科长批准后,才可以到窗口更正。
你好!你要去税局撤销之前申报的数据,然后在重新申报正确的数据就可以了。
其不足部分可以结转下期继续抵扣.在《增值税纳税申报表上》反映于第20栏"期末留抵税额"."应交税金-应交增值税"科目的期末借方余额反映尚未抵扣的进项税额(有的专门设置"增值税留抵税额"明细科目).留抵税额本身应当依照税务标准(即申报表金额),...
两方面核实,一是申报表的期初留抵是上期期末留抵,逐月核实。二是核实应交税金科目,核实有无漏记、错记账。