账已经做过月结,发现报表计算错误.怎么更正?
3个回答财税会计专题活动
- 账已结,当月不能更正,只能在下月更正。
多算或少算的金额在凭证中红字冲销或蓝字补充即可。 - 不影响。
利润表上的净利润本来就应该反映的是本年利润;资产负债表上,本年利润和未分配利润都表现为未分配利润。 - 首先,结账时,试算已平衡。故报表编制不平的话,那就直接改编报表不就得了!假如,结账时没有进行试算平衡,那以后就先平衡了,再装订凭证、登记账目,编制报表,如此而已。
假如是问题中(我猜测帐不平)的情况,本月先找帐不平的原因,按正确的编制报表。
首先,结账时,试算已平衡。故报表编制不平的话,那就直接改编报表不就得了!假如,结账时没有进行试算平衡,那以后就先平衡了,再装订凭证、登记账目,编制报表,如此而已。假如是问题中(我猜测帐不平)的情况,本月先找帐不平的原因,按正确的编制报表。
财务会计报表不平衡,帮忙处理一下 你说的是资产负债表不平衡了。你也可以把所有的账当成一个月的账来做,这样可能简单些。你说没有收入,那月末结转只结转费用、成本类就行了。一年了不可能说没生产吧!生产了就有料、工、费的所有费用。固定资产是要做账的,当月记固定资产的账,在次月再计提,...
如果财务报表还未报送出去的话,可以反结账的,顺序是:反结账--反过账--取消审核--修改凭证--保存--审核--过账--月结 如果报表已经报送,那还是不要反结账了,下月红字原状冲回,蓝字做正确的
报表出去就不能改了,本月把结转错误的用红字原分录冲回,再作正确转帐。不会影响大局
F9 1、界面刷新。2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。F11 :调出计算器。F12: 回填计算器计算结果。Ctrl+F9:反扎账。Ctrl+F11:反过账。Ctrl+F12:反结账。F3: 在凭证录入界面,进行凭证审核。F5:在凭证录入界面,可以新增凭证。空格键:在凭证录入...