如果误操作多报税,还没交税款,这个要怎么处理?
1个回答财税会计专题活动
- 经核实属于失误多计税申报(未清缴税款)的,只要是在当纳税期限前,均可撤销申报(注销申报)后重新正确申报。
如仍存在疑问,建议及时咨询主管税务局。
如果申报有误,需要修改或者撤销的,可以进入电子税务局撤销申报,然后根据正确的数据填写再次申报,缴纳税款。过了申报期的话,要去税务大厅更正申报,电子税务局不好操作。增值税申报逾期,必须进行补申报。同时根据《 人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定处以罚款。如果有应交纳税款,根据《 ...
如果没有划款,可以找你的税管员取消申报.如果已划款可以下月调整! 答案补充 不要太担心!只要累计不少报税就行.请采纳答案,支持我一下。
做转出未交增值税时,扣除已交税款则已。如果是你误操作造成的:数额大,与税管员协商,申请退税。数额小,在次月抵减税款。次月做转出未交增值税时,减去多缴的税款就可 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-转出多缴增值税 ...
做转出未交增值税时,扣除已交税款则已。如果是误操作造成的:数额大,与税管员协商,申请退税。数额小,在次月抵减税款。次月做转出未交增值税时,减去多缴的税款就可 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-转出多缴增值税 ...
可以只按人民币贷款基准利率加收利息。另外你的第二个问题取消不了,网上划款签的是三方协议,银行直接把钱划走了。办理退税太麻烦了。如果你少缴了,下个月补上。如果你多缴了,只要金额不会影响全年的纳税额,就不用管。最后望采纳!谢谢!祝您工作愉快!