增值税进项不相符报税
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- 纳税申报表里的进项必须是认证过的可以抵扣的进项,不一定和企业的账面相符的。通常情况下,增值税申报表由税控系统自动生成,并凭以向税务机关申报及扣缴相应税款。那么有差异,应以申报表数据为准,对账务处理作相应的调整。
纳税申报表里的进项必须是认证过的可以抵扣的进项,不一定和企业的账面相符的。通常情况下,增值税申报表由税控系统自动生成,并凭以向税务机关申报及扣缴相应税款。那么有差异,应以申报表数据为准,对账务处理作相应的调整。
首先,需要明确的是,做账增值税和报税之间的差异可能是由于计算错误、账务处理不当或者税务政策变化等原因造成的。因此,处理这种差异需要根据具体情况进行分析和处理。如果差异是由于计算错误或者账务处理不当造成的,那么需要对账务进行调整,并重新计算和申报增值税。同时,需要加强内部控制,规范账务处理流程...
答:这种属于正常情况.1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的.2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改.这种情况一般应该这样进行账务处理:如果是应交比实交多2...
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的; 2、处理方法如下: 纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。 其实很少会出现这样的情况,如果真的遇到了这样的情况不知道...
纳税申报时系统提示抵扣税额与实际不符,一般是认证了的发票申报数据不对。增值税纳税申报的时候,进项税额要求必须是当期到税务局认证通过的发票才可以抵扣的,所以如果在申报表上填的金额跟税务局认证的金额不符的话,就会这么提示。重新清理下当月认证通过了的发票,重新计算进项税额填写之后再申报试试。...