做错了一笔账 但是已经报税了怎么办?
4个回答财税会计专题活动
- 本月红字冲销你的错误的二笔分录,
然后再书写一个正确的分录就可以了。 - 如果是刚报税未划款,可以到税局后台申报更改
如果已划款,只能在下个月更正,如果少计收入则将上月数加上,反之冲减。
建议进行如下操作:
在下月做红冲借:主营业务收入 -4600
贷:银行存款 -4600
正确的分录:借:银行存款 4600
贷:主营业务收入 4600
摘要写上调正上月XXX号凭证
这样就将上月少计收入计入到下月收入中
做到账表一致,可能有人会说上月少缴了营业税,会出滞纳金,但根据重要性原则
两百多元钱的税款没几个滞纳金,税局不会深究的。
另银行余额调节表可单独注明账错即可。 - 下个月重红做正确的
- 待下月调整。
如果错误申报的报表没有对您申报的税款金额造成影响,下月单纯调整报表即可;如果对税款金额造成了影响,像您这样多做了一笔肯定是多缴税款了,需要联系当地税务部门,说明情况,证明确实多缴了税款,多缴的税款可以申请抵缴下...
如果是刚报税未划款,可以到税局后台申报更改 如果已划款,只能在下个月更正,如果少计收入则将上月数加上,反之冲减。建议进行如下操作:在下月做红冲借:主营业务收入 -4600 贷:银行存款 -4600 正确的分录:借:银行...
发现前月的凭证借方做错了但已经报税了,次月能做红账冲减的,如果是收入就要注意红冲可能会影响增值税纳税申报表比对异常。
若影响税额,调整会计分录,少交了税的话补交,多交了和税管员说一下情况。若不影响,调整好会计分录即可 若已经封会计凭证,将调好后的会计凭证放入最后。或者下月再做会计分录调回。
不是这个月还没有期末结账吗 ,那就把计提工资的分录修改了,然后再结账。