一般纳税人增值税税额少申报了0.1元钱怎么处理?
3个回答财税会计专题活动
- 是网上申报吗?下月直接在申报表上的销项税额上多写0.1元,不就 调过来了吗?税额可以改,把收入打上去后,销款自动上,但是可以改。
- 调整一分钱就可以。
借:应交税费-未交增值税0.01
贷:主营业务收入0.01 - 因为报表是根据发票采集的所以应该没有错,相差0.1元应该是会计凭证的错,所以应该调整会计凭证。
是网上申报吗?下月直接在申报表上的销项税额上多写0.1元,不就 调过来了吗?税额可以改,把收入打上去后,销款自动上,但是可以改。
要是别的凭证你可先在账务上进行处理、并在当前征期进行进报,把这2000元进项补上。顺便说下,国家税务总局公告2011年第78号 ,也有些解释,但可操作性不强。再有你是少申报了,又不是虚列进项,不差税,没事的,哈哈 ...
1)如果应纳税额与实缴税额有差额,会在增值税申报表中出现欠缴税额0.01元,您可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴税款并在次月的增值税申报表中填上补缴的税款。2)如果增值税申报表未体现欠缴税款,为了增值税账表一致,您可以调整账目与增值税申报表一致。借:应交税费—未交增值税 0.01 贷...
可以以申报表为准,账上调整差异到营业外收支,如果少交了就走营业外收入,多交了走营业外支出。不过这种情况也没什么大问题,是允许有一些微小误差的,以实际金额为准就行了。一、增值税专用发票增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济...
收入填零,如果有发生费用,填写相应的成本费用,再填写利润总额(如果成本费用也没有,就都填0),最后点击提交申报表,这样就0申报成功了。三、一般纳税人增值税零申报 1、登录,点击主界面的增值税,不用填写数据,直接生成数据,点击--再点击。2、最后点击,一般纳税人增值税零申报就申报成功了。