内审员审查本企业财务部有哪些切入点,请高手指点,不胜感激。
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- 是质量管理体系内部审核员吗?如是就要根据内部质量审核的目的来实现,内审的目的主要是对质量管理体系实施的符合性和有效性进行审核,如果企业通过了质量管理体系第三方认证的,一般来说文件的编制、制定是符合要求了的,只需要根据文件来进行审核验证实施的效果就可以了:
1、查看财务部在质量管理体系的实施中承担有哪些工作职责、可查看质量手册的职责分配表;
2、根据与财务部相关的程序文件、作业文件的规定,进行抽查和验证,看是否按要求进行实施;
3、财务部是否制定有质量目标,查看是否达标;
4、财务部是否有需要进行改进实施的,如纠正预防措施、持续改进的项目和计划,如有验证是否按要求进行了实施、效果是否有效;
5、如果还要延伸一些的话,可以查看质量成本的控制情况,有些企业制定了质量成本每年下降率的,也可进行关注。
以上是内部审核财务部的一般做法,当然内部审核要具有针对性,因为有些企业内部的问题我们实际上了解或掌握的情况可能多一些,在编制内部审核计划的时候可能要重点突出一些,以便找出存在的问题在今后的实施过程中进行改进。
3、财务部是否制定有质量目标,查看是否达标;4、财务部是否有需要进行改进实施的,如纠正预防措施、持续改进的项目和计划,如有验证是否按要求进行了实施、效果是否有效;5、如果还要延伸一些的话,可以查看质量成本的控制情况,有些企业制定了质量成本每年下降率的,也可进行关注。以上是内部审核财务部的一...
内审员在企业或组织内部担任专业审计工作,职责涵盖财务审计、内部控制审计、风险管理、合规性审查以及流程优化等多个方面。通过检查财务报表、评估内部控制系统、识别并管理风险、确保业务合规以及改进运营效率,内审员确保公司运营的合规性和效率。要成为一名合格的内审员,通常需要具备会计、财务管理、审计等...
内审员的主要职责包括风险评估、内部控制审查、财务审计、合规性检查、流程改进和沟通反馈。他们需要识别和评估组织面临的风险,检查和评价内部控制系统的有效性,审核财务报表和会计记录,确保合规性,并提供改进建议,帮助组织优化流程。成为一名优秀的内审员需要具备财务知识、分析能力、沟通技巧、问题解决能力...
内审人员需要对企业的财务报表进行审计,确保财务报表的真实性和公允性。4. 合规性审计:内审人员会检查企业是否遵守了相关法律法规和行业标准,以及企业的政策和程序是否得到了正确执行。5. 绩效审计:内审人员会对企业的经营绩效进行审计,评价企业的经济效益和管理水平。6. 项目审计:对于企业的重要项目,...
内审员,企业或组织内部职位,负责财务报告、内部控制和风险管理评估与审查,确保遵守法规,提高运营效率,预防问题。内审员职责包括风险评估、内部控制评价、流程改进、合规性监督、财务报告审核、信息技术审计以及绩效审计。内审员需具备会计、财务管理、审计领域教育背景及专业资格,如注册内部审计师(CIA)。