做账时,关于期初数和期末数不相同的情况
2个回答财税会计专题活动
- 全部出库,当然应有手续的。
出库全记成本类科目。
重新入库增加库存,同时调减多记的成本 - 您好,很高兴为您解答!可以点击我的名称,进入网校论坛,和大家一起讨论一下!希望我的回答能够帮助您,谢谢!
全部出库,当然应有手续的。出库全记成本类科目。重新入库增加库存,同时调减多记的成本
不可以。需要依照2011年年末数调整2012年期初数。帐表必须一致。
也就只有期末会结转到今年1月期初.软件做账的话,会直接把上年期末数转到下年期初的.,手工账就不用做什么处理了.就是做报表时把上年报表的期末数换为今年期初数就OK了.
如果在做账时忘记填入期初数,首先需要确认纳税人开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份。如果没有选择,应重新选择月份并上传。确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。如果以上操作都已排除,可能是由于系统不稳定等因素导致发票数据传输延迟,建议用户换时间段多次尝试。若长时间无法解决...
而且在你录入凭证的时候,可以自动验证数据的平衡性,若借贷双方不平衡,则会出现警示。可能造成这种现象的原因:1、期初余额结转错误 2、本期净利润计算错误 3、本年累计净利润额错误 4、以前年度损益调整科目使用错误 资产负债表和损益表关系就在所有者权益变动表,即使利润表的利润总额不等于资产负债表...