企业申报印花税数填错了,少交了税款,已经扣完税了,怎么办?
1个回答财税会计专题活动
- 可以补申报,也可以在下月把差额加到当月的金额里面去申报。
1、登录电子税务局,进入我要办税页面,选择税费申报及缴纳。2、选择更正申报,点击申报错误更正。3、税种选择印花税,录入申报日期,点击查询。4、点击更正申报。5、更正申报表中的错误数据,点击申报。多交的税款留抵以后月份使用;少交的税款在线补缴即可。5 ...
通常来说企业印花税申报错误应该是两种情况,第一种就是申报多了,另一种就是申报少了.如果申报少了进行将费用补齐即可,如果是申报多了可以申请退款或者留到下个月度抵扣的.地税的印花税已经申报并扣款成功,但是金额报少了,只能下月申报印花税将这个数据补进去. 印花税的性质特点是什么? 1、...
可以补申报,也可以在下月把差额加到当月的金额里面去申报。
建议在该申报期内进行补申报处理。
印花税申报错误可以重新申报。是当月征期内:没有扣款可以作废后重新申报,要是扣款的话使用更正。另外印花税在有的地区是可以重复申报,要是是少报的可以再申报。印花税申报方法如下:1、自行申报。纳税人、扣缴义务人按照规定的期限自行到税务机关办理纳税申报手续,是一种传统的申报方式;2、邮寄申报。