公账付了一笔劳务费,想当年做费用成本,但是发票是跨年拿到,会计分录怎么做?

公账付了一笔劳务费,想当年做费用成本,但是发票是跨年拿到,会计分录怎么做?
  • 跨年收到发票,想计入当年的费用,支付劳务时:借:管理费用/劳务费贷:银行存款如果次年5月31日前收到发票,将发票放入凭证后,不做任何处理。如果发票是5月31日之后取得,则做企业所得额调增处理。
  • 若想当年做费用成本,那应在上年做账务处理:
    借:管理费用-劳务费
    贷:其他应付款-某某单位(就相当于预提费用科目,新准则已没有此科目了)
    本年收到劳务费发票:
    1)未付款:
    借:其他应付款-某某单位
    贷:应付账款-某某单位
    2)即时付款:
    借:其他应付款-某某单位
    贷:银行存款
    3)隔月付款时:
    借:贷:应付账款-某某单位
    贷:银行存款
    发票要在本年进行汇算清缴前取得并付款,否则不能税前扣除。

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  • 如果劳务费当年已付,只是没有发票,其实可以按合同预估计入成本费用,第二年取得发票再按照实际金额计入。如果当年没计入成本费用,第二年拿到跨年发票,计入成本费用在所得税汇算清缴时进行调整。个人观点,仅供参考。
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