增值税退票证明怎么写
4个回答财税会计专题活动
- 这两点原因即可:
开票品名与出货单上的不符,固定资产和低值易耗品要分开开票。
当月开出且对方未认证的,可以直接退回作废。
扩展资料:
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。
财政部和国家税务总局发布《关于简并增值税税率有关政策的通知》,2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率,并明确了适用11%税率的货物范围和抵扣进项税额规定。
从2018年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。
参考资料:百度百科——增值税 - 发生增值税退票需出具证明时,可按照以下几点要素书写:
1、注明开票单位依据所签订的购销合同;
2、注明开具发票的日期、收到发票的日期;
3、注明发票的票号、金额、税额;
4、注明退票原因。
范例:
证明
我公司与XXX公司签订真实有效的购销合同,于XX年XX月向XXX公司采购一批货物,并于XX年XX月XX日收到XXX公司开具的 (票号XXXXXXX,开票时间XX年XX月XX日,金额XXXX元,税额XXX元),由于收到该发票后发现XXXXX事项,故而提出退票,并向XXX公司退回原发票。
特此证明
XXXXXXXX公司
扩展资料:
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。
增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为 最主要的税种之一,增值税的收入占 全部税收的60%以上,是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
财政部和国家税务总局发布《关于简并增值税税率有关政策的通知》,2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率,并明确了适用11%税率的货物范围和抵扣进项税额规定。从2018年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。
参考资料来源:百度百科:增值税 - 他们应该要的是你们单位的拒收证明:
拒 收 证 明
********有限公司:
贵公司于 年 月 日给我公司开具增值税专用发票一份, 码为 ,发票号码为 ,金额为 ,税额为 ,价税合计为 元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将****(比如单位开错:就写:开票单位)误写为 ,正确的应为 ,此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。
特 此 证 明 !
(对方单位公章或财务章) ******公司
年 月 日
满意请采纳! - 证明内容:我公司系***公司,税号为:****,由于我公司为小规模纳税人企业,不能接受增值税专用发票,现将贵公司所开发票予以退回。特此证明!
1、注明开票单位依据所签订的购销合同;2、注明开具发票的日期、收到发票的日期;3、注明发票的票号、金额、税额;4、注明退票原因。范例:证明 我公司与XXX公司签订真实有效的购销合同,于XX年XX月向XXX公司采购一批货物,并于XX年XX月XX日收到XXX公司开具的 (票号XXXXXXX,开票时间XX年XX月X...
基于以上信息,证明内容可以这样写:证明我公司与ABC公司签订真实有效的购销合同,于2023年3月向ABC公司采购一批货物,并于2023年4月15日收到ABC公司开具的 (票号123456789,开票时间2023年4月15日,金额10,000元,税额1,300元)。由于在收到该发票后发现存在XXXXX事项,故而提出退票,并向ABC...
1、注明开票单位依据所签订的购销合同;2、注明开具发票的日期、收到发票的日期;3、注明发票的票号、金额、税额;4、注明退票原因。一.增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值...
对于 退票证明,应该简明扼要地注明因何退票(也就是退票的理由)就可以了。
问题一:增值税退票证明怎么写 50分 他们应该要的是你们单位的拒收证明:拒 收 证 明 有限公司:贵公司于 年 月 日给我公司开具增值税专用发票一份, 码为 ,发票号码为 ,金额为 ,税额为 ,价税合计为 元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将***(比如单位开错:就写:开票...