增值税附表二和主表是自动生成的吗

增值税附表二和主表是自动生成的吗
  • (1)附表二的数据是自动生成的,且是当月数据,所以你“把附表二的25栏填上本月应抵扣的销项税后 提示申报不成功”“把附表二的数据删除后申报(附二没有一个数据),却成功了”(2)附表二没填数据可以
  • 表二是属于本期进项税的,你当月没有认证,当然就不会产生进税了,如果以上进项还没有抵完,会显示在上期留抵税额一栏,不用自己填的,系统会自动生成的。
  • 附表二是本月认证的进项税,没有数据也是有可能的,在申报上有上期留底的还是会给你抵扣的
  • (1)附表二的数据是自动生成的,且是当月数据,所以你“把附表二的25栏填上本月应抵扣的销项税后 提示申报不成功”“把附表二的数据删除后申报(附二没有一个数据),却成功了”(2)附表二没填数据可以

  • 附表二是自动生成的,不需要手工填,应该是第一大项进项总额等于2000就行了,其中小项就是看你们实际的抵扣情况了,比如增值税专用发票有多少税额,运费抵多少税额,总之合计是应该是2000,其它的就不在附表二显示了。

  • 现在增值税纳税申报表都是自动生成的,只要你把开票的IC卡完成抄报税,购入的发票认证好,就是把收入,进项税,销项税正确,就能生成现有都用软件啊,只需把本期发生的进项税及销售税、销售额填进去就行了,加减计算由软件自动进行。一般是先填附表一、附表二,再填主表。 一张正确的增值税纳税表了.可能...

  • 没有销售,附表1不用填写,附表二按照你实际认证的进项份数 金额 税额据实填写即可。主表自动生成。

  • 在表1中汇总前面填写的本月销项发票,有普通发票的也在这里手工填上;表二中汇总前面填写的本月进项发票,有四小票的在这里汇总或手工填入;最后进入主表,先下载(从税务局网络中提取上月信息),再汇总(把本月信息总汇在表中),然后仔细检查看看有无需要补充填写的内容,就可以了 ...

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