去年计提增值税额,今年交税时发现多计提了0.01;今年怎么调整?

去年计提增值税额,今年交税时发现多计提了0.01;今年怎么调整?
  • 多计提了0.01,不用调整。增值税是价外税,不影响成本和利润,就挂在应交增值税明细上好了,以后由于合计还会产生的。
  • 新人不太清楚,哪位大侠出来解答下吧。
  • 再把他转回去呀...
  • 多计提了0.01,不用调整。增值税是价外税,不影响成本和利润,就挂在应交增值税明细上好了,以后由于合计还会产生的。

  • 1、调整时 借 以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整 2、交纳时 借 应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷银行存款 根据这笔金额要补交城建与教育费的话也是走入以前年度损益调整的,再转入利润分配中 ...

  • 计提去年增值税是指企业在计算今年税务时,需要将去年的增值税进行结算和处理。详细解释如下:一、增值税的概念 增值税是一种流转税,以商品或服务在销售过程中产生的增值额作为计税依据。企业在经营过程中,需要按照规定缴纳增值税。二、为什么要计提去年的增值税 为了准确核算企业的财务状况和税务情况,需...

  • 在会计处理中,计提的增值税与实际缴纳的增值税之间可能存在微小的差异。如果这种差异不大,例如仅相差一分钱,会计处理上可以灵活处理。具体来说,可以将这一微小的差异计入“营业外收入”或“营业外支出”科目中。这里,“营业外收入”适用于差异为正的情况,即计提的增值税略高于实际缴纳的部分;“营业...

  • 红字凭证冲销回来就是了嘛···当然让税务局退税是可以的,不过要等很久而且很麻烦,金额不多就算了···以前既然多计提了,要么是税率弄错了,要么是收入金额弄错了,您是属于哪一种?在今年做账的时候会多一个科目“上年度损益调整”。。

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