关于增值税进项税填错怎么办?
5个回答财税会计专题活动
- 你只能够调整你的账务了。
将你的账务调整与纳税申报表一致
你的差额.41元要做进项税额转出处理 。 - 你们那里的税局也有问题,一般纳税人报税的时候,如果你的进项填错了,是不可能申报成功的,因为系统在进行核对的时候就会发现比对不附,并提示错误。申报窗口的人会让你改的。现在没有办法,你可以去修改报表,从11月份开始改,只要改三个月就可以了。
- 现在是不可能再加到进项中了,如加到以后的进项中那会造成填报的进项大于认证通过的进项数没办法通过比对的。现在只能你自己在帐务上转出0.41元了。
- 如果你帐没错的话,直接报表上调整就可以。
可能我的认识 是错误的
向两位高手 学习下 - 我也遇到一个跟你一样的问题,报表发送成功了,但是后来一看申报表进项税额少了0.2元,税务局会不会监控出来呢?免得到时候又要修改,好麻烦的。补充一条是在湖南地区。你的被发现了没?
增值税纳税申报进项税转出数填错、需要更改报表:申报期内无税款零申报或有税款未扣款,申报系统就作废,重新申报;如果已经扣缴税款的,只能去办税大厅修改。
作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报...
一般情况下,当月认证当月抵扣,认证不抵扣,退不回来了。如确实是录入错误,建议问一下管理员能不能特殊处理。
一、如果还未在 综合服务平台中确认签名,可直接取消勾选,重新统计后再签名即可。 二、如果已经确认签名,但是还没办理申报,可在申报期内撤销勾选统计,重新完成勾选及确认。 三、如果在申报期内已申报,符合回退税款所属期条件,企业可在 综合服务平台首页点击“回退税款所属期”按...
到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。【小规模纳税人申报有误的处理——更正申报】 小规模纳税人增值税申报有误,需要重新填写正确的申报表,到主管税务机关服务厅进行更正申报。什么是增值税 增值税对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人征收。增值税纳税人分为...