今年发现去年1月份的增值税申报有误怎么办?会不会对今年以后的申报有影响呢?

今年发现去年1月份的增值税申报有误怎么办?会不会对今年以后的申报有影响呢?
  • 可以做分录调整一下,没有问题的。是人都会犯错,知错能改就行。
  • 今年发现去年1月份的增值税申报有误,应去你们当地的国税局去办理补申报、重申报的手续。
    对今年会有影响的,看你是否有留底税。
  • 在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的。若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。申报错误更正后,系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额:1、是应补退金额为正,系统会自动产生应补差额...

  • 更正方法如下:1、登入电子税务局。2、点击我要办税。3、点击税费申报及缴纳。4、点击更正往期增值税申报进行更正。也可以去税务大厅办理。需要携带经办人身份证原件、公章、修改后的申报表在大厅办理更正。

  • 一、正面回答更正前几个月的增值税申报表可以在电子税务局主页点击我要办税再点击税费申报及缴纳,更正往期增值税申报,进行更正即可,更正进程也是在该模块查看。目前可以更正近三个属期。二、分析增值税申报表跨月更正需要提供营业执照副本,单位公章,财务报表,正确的增值税申报表,去税局大厅做之前月份...

  • 1、进入申报系统---查询报表打印---增值税查询打印---选择时间(年度,月份)---选择需要打印的申报表---打印预览---打印即可。2、在网上申报系统中点击“申报查询”,然后选择年月就可以打印了。3、进入申报系统——数据查询——选择时间(年度,月份)——选择需要打印的申报表——打印即可。

  • 增值税1月份更正申报,2月份的留抵会不会自动调整?增值税1月份更正申报,2月份的留抵不会自动调整.因为前后2个月的申报数据都是连续的,所以在2月份还需要做更正申报.增值税申报表的更正方法 在同一申报期内,纳税人在提交申报后发现需要补充申报或需要更正申报错误的,如果未清缴则,可通过申报单废功能作废...

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