发现往年增值税销售额申报错误该怎么办?
3个回答财税会计专题活动
- 您好,您可以与专管员联系,说明情况,申请重新申报当月税款,多交的税款可以在以后月度抵扣,或者退还。
明税律师 - 手工报表重新申报,填写退还税款申请表,去税务所受理
- 1月多缴部分可视作预缴,在发现月份扣出,这种情况常有发生,不过在年度报告时一定要谨慎,跨年度涉及到以后退税,那样就会很麻烦。当年可直接调整收入,只需附说明就行了。
1、如果是申报前发现填写错误,那我们可以在申报软件里点编辑直接进行修改。 2、如果是申报成功后发现错误,又分两种情况处理。第一种情况,在征期内发现错误,而且当月征期没有增值税应纳税额,也就是应纳税额为零,或者是有应纳税额但是还没有扣税,这种情况,我们可以直接在申报软件里点击作废,...
一、业务概述 增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理纳税申报后,发现申报表存在错误,可以更正申报表。 二、办理渠道 广东省电子税务局在线更正或办税服务厅前台办理更正。 三、操作指引 (一)广东省电子税务局在线更正申报操作指引 1.纳税人登录电局后,点击【我要办税】--【税费申报...
法律客观:【增值税申报有误的处理】一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表,到办税厅申请更正申报。小规模纳税人申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报。【一般纳税人申报有误的处理——更正申报】一般纳税人增值税申报有误,...
增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理纳税申报后,如果发现申报表存在错误,可以通过广东省电子税务局在线更正或到办税服务厅前台进行更正。具体操作流程包括:登录电子税务局,选择申报更正功能,查询已申报的记录,选中后进行更正操作。完成更正后,可以直接在线完成更正申报,或者生成报盘文件到自助办税终端或...
如果出现增值税申报数据错误,可以按照以下方法进行处理:1. 对于已经开具红票的销售(在税务机关已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳的增值税,应申请退税(或者在下月抵扣)。或者与主管税务机关协商,申请在下月进行补申报处理。2. 对于未开具红票的销售(即视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月...