增值税纳税申报表主表第25行本年累计咋填?
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- 系统自动生成的。
主表只有本月缴纳是手工填上月应纳金额。其它都是自动算出来的啊 - 纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份。
第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累计实际入库税款期间,而不是实现期间,因此你的做法是正确的,你还可以将本年1-11月份实现增值税数额(应交增值税加上上年12月份实现增值税)来填列,不考虑今年12月份实现数,其结果一样。
增值税纳税申报表主表第25行本年累计咋填?2011年
第25项:期初未缴税额(多缴为负数),同本月数是一样的;增值税纳税申报主表第25项本年累计是填本月数数据。
增值税纳税申报表第25行本年累计数填去年12月末增值税纳税申报表“期末未缴税额”本年累计数的数额,也就是上年会计账“应交税金-未交增值税''账户余额剔除查补税额后的余额,此数在增值税纳税申报表所属期1-12月内是不变的,每月相等。
1、理论上的原因:一般是本期的增值税纳税申报表主表第25栏与上期的增值税纳税申报表主表第32栏比对审核不符造成的,应根据上期增值税纳税申报表主表32栏数据填写本月申报表主表25栏、30栏。如果上期有应纳税款,则本期第25行=本期第30行=上期第32行;2、软件上的原因:申报系统问题,要致电软件...
第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累计实际入库税款期间,而不是实现期间,因此你的做法是正确的,你还可以将本年1-11月份实现增值税数额(应交增值税加上上年12月份实现增值税)来填列,不考虑今年12月份实现数,其结果一样。增值税纳税申报表主表第25行本年累计咋填?2011年...
25行是上个月你的应补税款。 25栏“其实未缴的增值税”体现的是至本申报期的情况,32栏“期末未缴数”体现的是本期缴纳或者抵缴增值税以后尚余的金额