增值税纳税申报表漏填了第30项怎么办
2个回答财税会计专题活动
- 可以 `去国税跟他说有项漏填了 你把你的卡给他 他给你清了 回去就可以重新填了
- 可以吧,以前试过在税局报的漏填了,补填完再申报就行了
1.如果税局说不能申报,可回去撤销后重填,重新生成申报文件再做申报;2.如果税局人已经帮你申报成功且没有多申报税额,那你就回去后也作撤销本次申报,补填好 后, 照样作完税处理即可。这样,就不影响下次申报了。上次忘记:应当在本月申报前,撤销上月申报,将上期数补填后,完税;然后,再做...
第30行是本期缴纳上期应纳税额,填与不填不影响应纳税金,并且只要不是人为修改的话你不填税务机关的系统中也会自动填上该栏。如系统中没有该笔数据只在本月没有申报那你可申请税务机关修改上月数据。
1、主表第30栏,“本期缴纳上期应纳税额”反映上月实际缴纳增值税税额,如果你上个月缴纳过增值税,那么这里就需要体现出来;如果没有欠税,该栏等于主表25栏“期初未缴税额”。2、如题所述,这是去年12月所属期的申报表,该栏次未予填写一般不影响今年的申报表。3、那么,应首先确认从去年12月...
可以 `去国税跟他说有项漏填了 你把你的卡给他 他给你清了 回去就可以重新填了
③本期缴纳上期应纳税额?是零申报没关系 要是有应纳税额你申报也成功不了啊