我单位这个月已经报税,但税务要求预缴10的万的税,财务怎么操作
5个回答财税会计专题活动
- 这个是因为税务机关税收不够了
可以直接在申报表中多填营业税计税金额200万,多缴10万营业税,然后和专管员去交流,要求在以后月份抵即可,具体操作可以和专管员联系,我相信这也是他要求这么做的
的税务人员,哎 - 应该是你们的税负没达到税局的要求。预缴时要在增值税纳税申报表的28栏填写10万,盖上公章。凭国税扣款及银行水单做分录:
借:应交税费—应交增值税(已交税金)10万
贷:银行存款 10万
次月申报增值税时,预缴的金额会在申报表的25栏以负数反映。
如果你们8月产生应纳税额8万,在申报8月的增值税时,32栏则为-2万;
转出未交:
借:应交税费—应交增值税(转出未交税金)8
贷:应交税费—未交增值税 8
预缴冲抵:
借:应交税费—未交增值税 8
贷:应交税费-应交增值税(已交税金)8
如果8月应纳税额超过10万,假设为13万,32栏则为正数3万,是需要再补缴的。
借:应交税费—未交增值税 13
贷:应交税费-应交增值税(已交税金)10
贷:银行存款 3
税金及附加也要计提哈。
附表二按正常业务数据填列就可以。 - 带上支票,将预缴10的万的税款存到税务指定账户。
- 如果你们愿意预缴,缴完以后按正常缴税处理就可以了,借应交税费
- 特殊情况,直接去税局大厅办理
可以直接在申报表中多填营业税计税金额200万,多缴10万营业税,然后和专管员去交流,要求在以后月份抵即可,具体操作可以和专管员联系,我相信这也是他要求这么做的 的税务人员,哎
你已经注销税务登记的。这个是税务机关的问题。你有权力要求税务机关删除税务系统中你的相关记录。不过,让他们删,还不如你不看方便呢。
有影响。单位长期税务零申报,到一定时限,税务会对你单位进行预警、检查、撤销,最低1元的申报,实际上是对你的一种袒护,看你的意思,这1元钱你单位还不想交。你想,正常情况下,单位长期无税收,特别是营业税,意味着没有一点收入,可能吗?假如就是没有收入,那还有存在的必要吗?税务就是从这...
需要进行调整和补报税。由于跨年后才发现收入和价税分离的差异,说明之前进行报税时并没有单独列出开具的发票金额和对应的税额,导致确认收入未进行价税分离,因此需要调整。根据税务法规,应当将开具的发票金额和对应的税额进行区分,并按照相关计算规则进行价税分离,才能计算出应纳税额,避免漏税或少报税的...
一月中只能在15日前申报,超限部分可以到税务机关 或申请调整开票金额。当月税款在下月初申报。