出口退税申报系统明细录入时序号与出口报关单号的问题

出口退税申报系统明细录入时序号与出口报关单号的问题
  • 你说的有点迷糊。 序号是4位数。 对应报关单中的每一项。例如:假设每张报关单有两项,第一张 0001 *********001 0002 *********002 ;第二张 0003 *********001 0004 *********002
  • 序号是4位数。对应报关单中的每一项。例如:假设每张报关单有两项,第一张0001*********001 0002*********002;第二张0003*********001 0004*********002。出口退税的申报流程:(一)纳税人办理出口退(免)税申报时,根据现行规定应在申报表中填写业务类型的,按照优化后的《业务类型代码表》(附件15)填写。(二)纳税人发现已申报、但尚未经主管税务机关核准的出口退(免)税申报数据有误的,应报送《企业撤回退(免)税申报申请表》(附件16),主管税务机关未发现存在不予退税情形的,即可撤回该批次(所属期)申报数据。纳税人自愿放弃已申报、但尚未经主管税务机关核准的出口退(免)税的,应报送《企业撤回退(免)税申报申请表》,主管税务机关未发现存在不予退税情形或者因涉嫌骗取出口退税被税务机关稽查部门立案查处未结案的,即可撤回该笔申报数据。已撤回申报数据涉及的相关单证,不得重新用于办理出口退(免)税申报。(三)国家计划内出口的免税卷烟,因指定口岸海关职能变化不办理报关出口业务,而由其下属海关办理卷烟报关出口业务的,自海关职能变化之日起,下属海关视为指定口岸海关。从上述下属海关出口的免税卷烟,可按规定办理免税核销手续。已实施通关一体化的地区,自本地区通关一体化实施之日起,从任意海关报关出口的免税卷烟,均可按规定办理免税核销手续。1、进行进出口相关资格的办理。包括对外贸易经营者备案登记,海关登记,外汇管理局进出口名录的登记,以及电子口岸的开通。2、货物出口后,开具出口发票,账务处理,增值税申报。3、出口退税申报。通过出口退税申报系统,进行出口退税的申报。出口退税申报时主要包括明细数据的采集,生产企业是出口明细,外贸企业包括出口和进货明细。然后是相关报表的打印及数据的生成与申报。最后等待税局的审核。出口退税申报期限:以出口报关单上"出口日期"算起,90天之内,收齐单证,打印退税申报表,送到你司所属的退税局.只要退税局接收了你的单据,就OK了.然后你就等着收退税款了.如果单证收齐,信息齐全,预审无误的情况下,申报手续很快.大致程序是:收齐单证---录入退税申报系统---上传预审信息到退税局---收到预审反馈信息无误---打印退税正式申报表,拷U盘---带上装订好的单证,退税正式申报表,U盘---送到退税局并被接收.如果在出口日期后90天之内由于某些原因不能按时申报退税的,请提前办理"退税延期申报"备案.如果延期备案成功,你就可以推迟申报时间.各地的程序会有所不同,具体还请问一下你司所属的退税局。从上述下属海关出口的免税卷烟,可按规定办理免税核销手续。已实施通关一体化的地区,自本地区通关一体化实施之日起,从任意海关报关出口的免税卷烟,均可按规定办理免税核销手续。
  • 你想的复杂了,录入序号和报关单序号无关,他们各自成序列。
    录入序号设定为四位,顺序排列
    报关单按每张自成序列,假如某张报关单编码后九位是123456789,该报关单共3笔出口货物,那么他的序号规律是:123456789+0+01,123456789+0+02,123456789+0+03,录完此张,下一张按新报关单号后九位重新排列。
  • 出口明细中。序号是0001 ,0002 ,0003。。。。。依此排下来不能重复,
    关联号后5位为项号也是从00001,00002。。。。依此排下来。所不同的是,关联号是出口进口对应的一笔业务用同一关联号。序号是一条一个号
  • 出口退税申报关联号是按出口报关单的记录来编号的,第一条记录为(年)(月)0001,第二条记录为(年)(月)0002,。。。。。。注意不是“一份一个号”,是一条记录一个号。
  • 序号是将所有的明细数据进行一个排序,与报关单号没有关系,可以操作序号重排功能,平台自动排列序号,在etax-kj.com/tssb上就可以申报出口退税
  • 序号是4位数。对应报关单中的每一项。例如:假设每张报关单有两项,第一张0001***001 0002***002;第二张0003***001 0004***002。出口退税的申报流程:(一)纳税人办理出口退(免)税申报时,根据现行规定应在申报表中填写业务类型的,按照优化后的《业务类型代码表》(附件15)填写。(二)纳...

  • 双击生产企业出口退税申报系统,输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前,所属期与增值税申报一致,如果是2005年3月15号之前申报,那是报2005年2月的,所属期为200502)出口货物明细申报录入1、基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据)2、申报数...

  • 1、登录生产企业出口退税申报系统V15.0 SP1(以下简称退税系统),点击基础数据采集——出口货物劳务明细录入——出口货物明细录入。2、依据报关单信息录入出口明细数据。首先填入序号,一般为四位数,如0001、0002、003??,以此类推。3、出口日期:填列报关单的出口日期。注意:报关单上有2个日期,千万...

  • 1、在擎天科技系统里录入数据 A、首先进人擎天系统——选择月份——选择基础数据采集——退税数据采集——出口明细录入以及进货明细录入;B、出口明细录入——报关单18位号码再加上001…007共21位(必须正确无误)前提是同一关单号1笔以上出口的商品(注意该序列号自动顺序)——出口日期(必须正确无误)...

  • 一、录入程序:进入出口退税申报系统,选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”,点击增加,窗口显示可填写状态(按报关单明细逐条填写)1、 所属期:自动生成 2、 序号:四位编码,0001开始,最好按顺序填(当然了,通过序号重排可自动排号,不尽人意)3、 记销售日期:自动 4、 所属...

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